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送心意

克江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-17 13:46

你好,這個(gè)發(fā)票已經(jīng)抵扣了嗎?

julia 追問

2019-06-17 13:49

勾選了

克江老師 解答

2019-06-17 13:53

你好,這個(gè)就直接,借:管理費(fèi)用
                                  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出

julia 追問

2019-06-17 14:21

這個(gè)不是能抵稅款嗎

julia 追問

2019-06-17 14:21

這樣就抵不了了

克江老師 解答

2019-06-17 14:30

你好,以下是其他老師回復(fù),供參考
后續(xù)稅控服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣嗎

可以全額抵扣。

按照規(guī)定,納稅人繳納的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

已認(rèn)證的稅控服務(wù)費(fèi)是不是不能全額抵扣

已認(rèn)證的稅控服務(wù)費(fèi)不能抵扣,只能在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。

后續(xù)稅控服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣嗎

《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào)):

二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā) 票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

三、增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,其增值稅專用發(fā) 票不作為增值稅抵扣憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

后續(xù)稅控服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣嗎為會(huì)計(jì)學(xué)堂整理,會(huì)計(jì)工作中除了我們已有的知識(shí)外,經(jīng)驗(yàn)的積累至為重要,如何能夠通過實(shí)操課程學(xué)以致用是大家要思考的

julia 追問

2019-06-17 14:48

如果本月要交增值稅,直接在報(bào)表里體現(xiàn),記帳如何做

克江老師 解答

2019-06-17 16:16

你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。

julia 追問

2019-06-17 16:50

一般

克江老師 解答

2019-06-17 16:51

報(bào)表里體現(xiàn),指哪個(gè)報(bào)表。

julia 追問

2019-06-17 17:04

納稅申報(bào)表

克江老師 解答

2019-06-17 17:11

在主表中本期納稅中會(huì)體現(xiàn),

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你好 借:成本費(fèi)用類目【看當(dāng)時(shí)第一次做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的科目是什么】 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
同學(xué) 你好, “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”會(huì)計(jì)分錄的做法如下: (1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ; 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 (2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出); 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-07 09:27:33
同學(xué)你好 之前收到發(fā)票咋做的 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-12-07 16:35:05
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)?需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的福利費(fèi)嗎?如果是這種的話,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-10-12 11:49:37
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