請問老師,企業(yè)合并以外取得長投,持股比例80%,以固定資產(chǎn)取得,那做分錄時,固定資產(chǎn)清理是賬面價值還是公允價值?
舒克。
于2019-06-16 21:33 發(fā)布 ??2500次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-06-16 21:38
公允價值,同學。就是你實際支付的對價。
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你是固定資產(chǎn)賣出去嗎
2019-04-30 14:46:30

同學:您好。固定資產(chǎn)盤虧時應按固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入“待處理財產(chǎn)損溢”科目。
報經(jīng)批準前:
借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
累計折舊
固定資產(chǎn)減值準備
貸:固定資產(chǎn)
報經(jīng)批準后:
1)可收回的保險賠償或過失人賠償
借:其他應收款
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2)按應計入營業(yè)外支出的金額
借:營業(yè)外支出——盤虧損失
貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2022-04-11 14:16:57

公允價值,同學。就是你實際支付的對價。
2019-06-16 21:38:14

賣的時候做的分錄是:
一、轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理200
借:累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
二、借:銀行存款(或應收賬款)300
貸:固定資產(chǎn)清理
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
三、“固定資產(chǎn)清理”再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2017-10-06 21:45:30

借,固定資產(chǎn)清理2000
累計折舊8000
貸,固定資產(chǎn)10000
借。銀行存款10000
資產(chǎn)處置損益10000
貸,固定資產(chǎn)清理20000
2022-07-06 20:39:43
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