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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-06-15 15:57

您好,您只有出口的話可以增值稅普票,有進口再銷售的話,增值稅專用發票

文老師 解答

2019-06-15 15:59

一般情況下是驗舊購新的,是下次買新發票之前驗舊上次買的發票

夏日#天 追問

2019-06-15 16:13

好的老師。但是為什么是普通發票呢?一般納稅人不是一般都是專用發票嗎?

文老師 解答

2019-06-15 16:23

因為出口是免稅的,只能普票

夏日#天 追問

2019-06-15 17:03

那老師,出口發票是不是就是開出來確定收入做賬用的?沒有其他需要用的地方對嗎?

文老師 解答

2019-06-15 17:04

是的,就是做賬和出口退稅用的

夏日#天 追問

2019-06-15 17:08

好的,謝謝老師

文老師 解答

2019-06-15 18:28

不客氣,這是我們的職責所在

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相關問題討論
您好,您只有出口的話可以增值稅普票,有進口再銷售的話,增值稅專用發票
2019-06-15 15:57:54
您好,也不是單出口企業才涉及退稅。還增值稅即征即退,先征后退等政策。
2017-02-07 18:49:50
你好,1、如果是無法取得專用發票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統進行退稅申報,這是需要區分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內銷計提銷項稅額。如果是暫時未取得專用發票,那么當月不用申報退稅,待收到發票再申報即可。2、出口后一至兩個月收到專用發票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內取得發票向稅務機關申報退稅就可以了,6月當期只要在增值稅報表上申報免稅收入即可。 3、外貿企業實行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環節增值稅,退的是國內采購環節進項稅額。 4、等到取得專用發票后合并申報即可。外貿企業可以合并幾個月的出口數據進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份,即,一批申報包括2012年6月、7月、8月,那么申報年月就是2012年8月。每個申報年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。 5、國內采購商品取得的專用發票上的計稅金額乘以出口商品退稅率。計稅金額乘以征退稅率之差從進項稅額中轉入成本科目。
2020-02-17 10:49:42
結算貨幣匯率 結算制度差異 其他的跟企業會計一樣
2020-05-18 11:14:54
你好,不是的,小規模也是可以的
2016-12-28 17:29:27
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