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塵土
于2019-06-15 15:04 發布 ??1621次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-15 15:05
你好,次月取得發票沖銷暫估入庫,然后根據發票做購進材料分錄根據發票沖銷暫估借;應付賬款-暫估 貸;原材料根據發票入賬借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
塵土 追問
2019-06-15 15:10
這只是沖回了入庫,還有已結轉了的成本怎樣處理
鄒老師 解答
2019-06-15 15:11
你好,領用的材料,結轉的成本數據都有錯誤?
是的,金額高了或少了
2019-06-15 15:12
你好,那需要對之前領用的材料成本,結轉的成本金額做相應的調整
2019-06-15 15:54
暫估時是含稅,收票時不含稅必不相等的。成本調整怎樣做分錄
2019-06-15 16:07
你好,如果之前成本多結轉了,就沖銷多結轉的成本借;工程施工,貸;主營業務成本借;原材料,貸;工程施工借;應付賬款,貸;原材料
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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塵土 追問
2019-06-15 15:10
鄒老師 解答
2019-06-15 15:11
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2019-06-15 15:12
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2019-06-15 16:07