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愛人在港
于2019-06-14 22:47 發布 ??1176次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-06-14 22:48
你好可以的!允許同時存在內銷的呀
愛人在港 追問
2019-06-14 22:49
公司做了發票核定 核定的是普通發票 為啥要做核定啊
老江老師 解答
2019-06-14 22:51
這是法定程序,他要看看,你符不符合領取發票的條件(要是你買了發票,開了,不交稅,跑了,怎么辦?)
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外貿企業小規模出口免征增值稅,意思是開銷項發票免征增值稅嗎?不退增值稅 是購進貨物取得進項,不退增值稅是嗎?一般納稅人外貿企業出口免征增值稅,是開銷項免征增值稅嗎?退增值稅,取得進項發票,退進項增值稅對嗎。理解的對嗎?
答: 你好,此問題已經給予回復
一般納稅人,增值稅出口免抵退稅,過項需要取得增值稅專用發票嗎?
答: 你好,需要的,否則沒有退稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
城建稅的計稅基礎=增值稅即征即退+出口免抵退-增值稅留抵
答: 城建稅的計稅基礎簡單地說就是當月應交增值稅。
出口退稅免抵退 收到費用類的增值稅專用發票 進項稅額能參與抵扣嗎
討論
虛開增值稅發票、騙取出口退稅
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉出能不能傳到增值稅申報表。
申報出口退稅時,開的普通發票。我在報增值稅時,是填在免抵退銷售額,還是免稅銷售額?
出口商品增值稅征稅率13%,退稅率0%,特殊商品征免標志為征稅。這種情況下是視同內銷,開具13%增值稅發票,進項稅正常抵扣呢?還是開具0%的發票,做出口稅額轉出呢?還需要做出口免抵退稅申報嗎?
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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愛人在港 追問
2019-06-14 22:49
老江老師 解答
2019-06-14 22:51