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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-13 15:50

你好,是這樣做分錄的。進項、銷項都轉到轉出未交增值稅。一般年末做這個分錄。平時不需要的。

魚和飛鳥。 追問

2019-06-13 16:14

好的,年末做你說的那個分錄是不是轉出未交增值稅就沒有余額了?

月月老師 解答

2019-06-13 16:20

你好,你要是平時這樣做,就平時也需要結轉
借:銷項稅額
貸:進項稅額
轉出未交增值稅

魚和飛鳥。 追問

2019-06-13 16:21

好的,明白了

月月老師 解答

2019-06-13 16:27

你好,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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相關問題討論
你好,是這樣做分錄的。進項、銷項都轉到轉出未交增值稅。一般年末做這個分錄。平時不需要的。
2019-06-13 15:50:51
你好 你的科目寫反了吧 財會(2016)22號: 月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
2019-11-04 16:29:48
您好,不會吧,您具體把您的應交增值稅科目全部余額列出來看看,謝謝。
2017-11-03 22:24:06
上述分錄是對的,是哪個明細科目有借方余額呢?
2017-11-03 22:03:51
您好,是的。最后應為最后應交稅費-應交增值稅是合計金額是零。
2020-06-30 16:07:44
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