
關于出口退稅的發(fā)票,上一期我在網(wǎng)上勾選退稅認證并報稅,本期發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應商,收到了正確的藍字發(fā)票和對應的紅字發(fā)票。那我申報增值稅申報表二的時候要怎么報稅
答: 你好,進項稅額轉出在表二第18行
關于出口退稅的發(fā)票已經(jīng)在網(wǎng)上勾選退稅認證,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,我這邊開了紅字申請單給供應商,收到了正確的藍字發(fā)票和對應的紅字發(fā)票。那我申報增值稅申報表二的時候,進項再做轉出的話就會多扣了這部分進項,開出口轉內銷證明的話,退稅專管員說你這個不屬于這個范圍,不能做證明。現(xiàn)在怎么處理?
答: 你好,同學你現(xiàn)在多扣了進項,現(xiàn)在只能再開一個銷項,或者手工做一個不開票的銷項來抵,問一下專管這樣行不行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問增值稅紅字發(fā)票如何申報
答: 和你正數(shù)發(fā)票合計申報

