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我們。
于2019-06-12 16:58 發(fā)布 ??1239次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-06-12 16:58
做賬時不需要按每個項目去單獨入賬(僅指內賬)
我們。 追問
2019-06-12 17:00
直接進去公司費用里面?
文文老師 解答
2019-06-12 19:57
是的,可直接進去公司費用里面
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工地上多個項目采購材料統(tǒng)一開具的發(fā)票所付給供應商開票稅額,做賬時需要按每個項目去單獨入賬嗎(內賬)
答: 做賬時不需要按每個項目去單獨入賬(僅指內賬)
請問一下,采購材料有不良的,供應商賠款,怎么入帳?
答: 那你們這個材料還可以用嗎,可以就沖掉這個材料成本,借原材料負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,采購材料,供應商的發(fā)票應該怎么錄入呢?
答: 你好!借原材料 應交稅費 貸銀行存款
老師,就是關于采購材料的 比如:12月支付了供應商材料款,對方也在12月開了發(fā)票過來,結果次月1月份材料才到項目上,這個帳務如何
討論
麻煩問下,我們有采購材料,款已付,貨已到,但是對方的發(fā)票不會來了,貨到時,我們已做了暫估入庫,借:原材料,貸:應付帳款暫估,但現(xiàn)在對方?jīng)]有業(yè)務了,發(fā)票也不會來了,但我們的款已付了,這個應付帳款-供應商的借方余額如何沖平呀
老師我想問一下,我采購原料供應商還沒開票,我做暫估原材料的時候價格按哪個做賬
1、在采購材料時,材料發(fā)票這塊該怎么談,打個比方,如果供應商說要發(fā)票價格就高,不要發(fā)票價格低點,這塊該怎么談呢?請老師指點。2、怎么簽訂采購合同,要注意哪些問題,有沒有有采購合同的模板呢?3、真怕買到次品,這塊應該侞何應對呢?
我們公司幫客戶采購一批材料,供應商給我們公司開了發(fā)票,怎么做賬
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 132001 個
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我們。 追問
2019-06-12 17:00
文文老師 解答
2019-06-12 19:57