
老師,請(qǐng)問(wèn)下6月份我有一筆應(yīng)收款錄入錯(cuò)誤,導(dǎo)致借方和貸方都選成了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要怎么做才能把這筆款補(bǔ)錄上?
答: 你好,正確的分錄應(yīng)該是怎么做?
實(shí)務(wù)中應(yīng)收款項(xiàng)=應(yīng)收賬款+其它應(yīng)收款項(xiàng)為什么要加其它應(yīng)收款項(xiàng)?
答: 因?yàn)槟軌虮容^好的反應(yīng)企業(yè)的總體應(yīng)收款情況,這些都是企業(yè)的應(yīng)收資產(chǎn)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司的應(yīng)收款項(xiàng)有零頭幾千塊錢吧,也好幾年了,老總說(shuō)這個(gè)是收不回來(lái)了,然后讓沖掉就可以,這個(gè)應(yīng)收賬款可以沖掉做到營(yíng)業(yè)外損失嗎?
答: 你好,按壞賬處理,先計(jì)提壞賬,然后確認(rèn)損失,計(jì)入資產(chǎn)減值損失核算
我2020年1月1日 建賬 有應(yīng)收款50000 但是我設(shè)置了期初應(yīng)收賬款50000后 不平衡咋辦 還要再哪個(gè)目錄平掉這5萬(wàn)
老師好,謝謝老師解答,但是這20萬(wàn)美元是出口的業(yè)務(wù)收回的款,那要如何沖銷出口的應(yīng)收款呢?出口的時(shí)候,是借記應(yīng)收賬款--外商,
老師。我想問(wèn)一下。去年的應(yīng)收賬款。我們實(shí)際銷售沒(méi)有達(dá)到應(yīng)收款的那個(gè)金額。我該怎么沖減多余的應(yīng)收款?
9年前一筆1萬(wàn)多的應(yīng)收賬款應(yīng)該掛借方結(jié)果掛到貸方了,現(xiàn)在應(yīng)收款差了兩萬(wàn)多,怎么處理?可以直接更正嗎?


會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)
2019-06-11 16:49
武老師 解答
2019-06-11 17:00
會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)
2019-06-11 17:13
武老師 解答
2019-06-11 19:00