
老師你好,480元的抵減稅,當期因為沒有應納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發生,期末余額480,,等下個季度有應納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報明細表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢?
答: 您好,第一張附表半期抵減金額不填
家門你好,480元的抵減稅,當期因為沒有應納稅額,所以只在附表:”稅額抵減情況表“只需在登記本期發生,期末余額480,,等下個季度有應納稅額,(大于480)再在另一張附表:“增值稅減免稅申報明細表”填寫本期減免額是不?。。那第一張附表上的:本期抵減“金額還填不呢
答: 在附表四那里本期扣除填480元,主表16行(小規模),一般納稅人23行填480元。減免稅表填480元。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、金稅盤490及維修費330共820元,全額抵扣,不需要認證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統專用設備費及技術維修費),是不是同時還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報明細表“再填一次, 3、如果這張表都填了會自動生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
答: 1,是的,全額抵扣,這個發票是不需要認證的 2,是 的 3,會自動在主表的減免稅額顯示的
老師,我們六月份稅控盤維護費840元,抵減增值稅的,我是不是在增值稅附表四稅額抵減情況表,和增值稅減免稅申報明細表上面都要把840元填上去,
我的稅控設備及服務費上期申報后沒有使用。本期使用了部分已填寫了增值稅減免稅申報明細表和附列四稅額抵減情況表,請問主表23欄為什么沒有自動帶出數據來?
你好,我今年2月份交了金稅盤服務年費,可以免稅,但在申報增值稅時只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報明細表,現在無法減免怎么處理?

