
老師,想問下,計提費用的時候需要做一次賬,那支付費用的時候記一次賬,這個憑證是不是要放在一起裝訂?還是分開裝訂也可以?
答: 你好,比如收到發票 借:管理費用 貸:應付賬款 下個月支付部分金額 借:應付賬款 貸:銀行存款 不需要裝訂一起的。
老師,去年的一個計提費用憑證做錯了,沖銷更正嗎?
答: 你這個只是沖掉么,那就做借其他應付款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整 貸未分配利潤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在2018年的6月至12月計提費用了,然后在2019年1月份才付款,那么收到的發票附在付款的憑證還是計提的每個月呢?而且開票的日期是2019年的
答: 你之前實際費用在2018年嗎?那就到時發票和你之前入賬沒有差額可以直接貼后面有差額就沖回之前按發票入賬就可以。

