
出口企業(yè)退稅的計稅依據(jù)是什么?是按不含增值稅銷售金額乘以退稅率嗎?
答: 你好,是出口銷售額乘以退稅率
老師好,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),征退稅率都是13%,同時也有內(nèi)銷收入的情況下,附加稅的計稅依據(jù)是什么?
答: 你好,繳納的增值稅加免抵稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
兼有出口的貿(mào)易企業(yè),出口0關(guān)稅,0出口退稅率,免征增值稅的貨物,做賬的時候還需要計提增值稅嗎?(內(nèi)銷增值稅稅率是9%)
答: 你好,是需要的,退稅率為0,視同內(nèi)銷征稅。

