
我們公司的客戶無力償還應付款,然后他拿了他的貨物抵了貨款,然后多出來了一些差價,我們用公賬退回去備注是退款…這分錄要怎么做呢?
答: 你好 借庫存商品 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 應收賬款
購買貨物,未收到客戶貨款,未付款給供應商,但是收到了專票,這個分錄怎么做呢
答: 收到發票要做賬的,借: 應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,我公司12月購買了貨物,但發票未到,未付款,1月付了貨款,發票3月才到,請問這筆分錄怎么做
答: 你好,12月先暫估入賬借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,1月借:應付賬款 貸:銀行存款 3月先反分錄沖銷12月的那筆,再正常入賬

