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lemontea
于2016-01-15 22:15 發布 ??2125次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-01-15 22:40
計提時: 借:管理費用貸:其他應付款-應交江海堤防費交納時:借:其他應付款-應交江海堤防費貸:銀行存款
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計提管理費的會計分錄 和沖回的分錄
答: 借管理費用貸其他應付款 沖回時借管理費用負數 貸其他應付款負數
請問計提江海堤防工程維護管理費會計分錄怎么做呀
答: 計提時: 借:管理費用 貸:其他應付款-應交江海堤防費 交納時: 借:其他應付款-應交江海堤防費 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提本月管理人員工資會計分錄
答: 你好!借管理費用—工資 貸應付職工薪酬。
計提管理費用工姿會計分錄?
討論
各位老師好,我想請教一下,我5月份發4月份的工資,會計分錄的應付工資是在應討薪酬出還是在管理費列賬應付工資?還有當月份的工資需要計提出來嗎?怎樣計提的?(做的是內賬)
某高校計提科研項目的管理費4000元。財務會計和預算會計分錄
集團公司一公司XXX項目部2018年2月份應計提上交集團公司管理費100萬元,應計提一公司管理費25萬元,一公司機關和XXX項目部是兩個不同的核算賬套。根據我集團財務核算要求,分別做出XXX項目部、公司機關計提、列轉管理費的會計分錄。老師,這個怎么寫呀?
預提管理費如何做會計分錄
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
★ 5.00 解題: 24188 個
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