
我們給別人提供了專票原材料100進項13,應付130,別人就給我130借:應付130貸:銀行存款。但是進項稅額她說完了給我們轉出去,是這樣嗎?之后在給我們轉13
答: 你好,這個題目意思,我們提供專票,應該我們收錢,變成付錢。
2)購入原材料一批,貨款6000元,増值稅進項稅1020元,都以銀行存款支付。原材料已入庫
答: 你好 這個是 借 原材料 6000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 1020 貸 銀行存款 7020
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師去年暫估的材料票 借原材料 貸銀行存款今年票開回來了直接把票貼在后面了,但是認證平臺上進項稅多了,賬上怎么做?
答: 你好不含稅的金額和你暫估的是一致嗎?
(1)1 月 3 日,甲公司用銀行存款購買一批原材料,發票注明價款為 300 萬元,進項稅額39 萬元, 材料暫未收到。借:(1) (2) (3) 39 貸:(4) (5)
我們是掛靠方,采購一批材料10萬元,收到進項稅1萬,進項稅開的是被掛靠公司名稱,那我們是借:原材料 11萬 貸:銀行存款11萬,掛靠方是做內賬稅金不做賬是么?
公司購買材料,貨款已付清,賬目怎么做/借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款 還是 借:借:原材料 應交增值稅--進項稅額 貸 :應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
13號付款采購貨款,4月20號貨物到貨入庫這兩筆分錄可以合并成一筆嗎?借原材料,借進項稅,貸銀行存款,直接在4月13號付款的時候入賬,這樣操作可以嗎?

