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伊璐
于2019-06-05 17:04 發(fā)布 ??1928次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-05 17:08
你好 比如說應(yīng)收賬款 期初在借方 期末的余額=期初金額+本期借方金額-本期貸方金額
伊璐 追問
2019-06-05 17:10
我們軟件算出來怎么全不對啊
meizi老師 解答
2019-06-05 17:22
你好 那找你軟件售后 去檢查下公式
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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往來款科目期末有余額嗎?
答: 你好 往來款科目期末可以有余額
本月往來科目余額為0元可以嗎?
答: 同學(xué),你好,只要是實際情況,可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師為什么要將往來科目的余額進行分解嗎
答: 你好 你是指重分類吧。 如應(yīng)收賬款 100 其中 應(yīng)收-甲 200 應(yīng)收-乙 -100 實際上,應(yīng)收的是200,并不是100,所以要重分類
請問科目余額表和內(nèi)部往來流水要怎么對賬呀
討論
老師 我們賬上往來款那幾個科目余額很大 有的客戶已經(jīng)不合作了還有余額,請問有什么簡單快捷的方法核對嗎?
總公司,分公司獨立兩套賬,現(xiàn)在想合并成一套,分錄應(yīng)該怎么做,還有很多往來款的 有老師回復(fù)說 這個首先兩套賬根本不可能合并,將這兩套賬里面真是的科目余額拿出來,然后重新建立賬套進行核算 能不能直接錄一筆憑證 把另一公司的余額全部轉(zhuǎn)到一個賬套
總公司,分公司獨立兩套賬,現(xiàn)在想合并成一套,分錄應(yīng)該怎么做,還有很多往來款的 有老師回復(fù)說這個首先兩套賬根本不可能合并,將這兩套賬里面真是的科目余額拿出來,然后重新建立賬套進行核算 能不能直接錄一筆憑證 把另一公司的余額全部轉(zhuǎn)到一個賬套
6個往來重分類,根據(jù)科目余額編制報表的公式是?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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伊璐 追問
2019-06-05 17:10
meizi老師 解答
2019-06-05 17:22