
開具紅字發票后 未開具藍字發票 增值稅納稅申報表怎么填寫呢 是填寫本期銷售-紅字發票銷售額后的金額嗎
答: 你好,是的,銷項稅額數據導入申報系統時自動按照減掉負數金額后的數據導入的。
開具紅字發票,銷售額為負數。當月正數發票小于紅字發票,銷售出現負數,請問怎樣納稅申報?
答: 你好,你開具負數發票的時候,系統沒有提示你負數超過藍字發票金額,無法開具負數發票嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開具了紅字申請表,銷售方還沒給開紅字發票,申報增值稅的時候,是等銷售方開具了紅字發票后,再申報這個進項稅額轉出,還是不用等,就開具呢?
答: ,開具發票之后在做轉出


Designer@陳 追問
2019-06-04 16:39
鄒老師 解答
2019-06-04 16:42