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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-04 14:15

付款時是計入預付賬款,或者是直接借固定資產等。開票時后面收到時作為附件處理。

淩~聆聽 追問

2019-06-04 14:17

做預付賬款怎么沖減長期應付款呢,不是先做一筆總的分錄嗎,后面再沖銷

淩~聆聽 追問

2019-06-04 14:17

不太明白老師說的

陳詩晗老師 解答

2019-06-04 14:18

借 預付賬款
貸:銀行存款
借:固定資產
貸:預付賬款
長期應付款

淩~聆聽 追問

2019-06-04 14:27

老師,我這樣做分錄對嗎

淩~聆聽 追問

2019-06-04 14:27

我做了一筆總的分錄看合同做的,后面開票進來我不知道怎么做分錄來沖銷

陳詩晗老師 解答

2019-06-04 14:33

后面開票進來
之前的分錄處理是 對的
開票進來 ,你付款
借:長期就付款
貸:銀行存款
借:財務費用
貸:未確認融資費用
借:應交稅費-進項
貸:應交稅費-待認證

淩~聆聽 追問

2019-06-04 14:37

就不用按票做了對吧

淩~聆聽 追問

2019-06-04 14:37

直接沖銷之前的

陳詩晗老師 解答

2019-06-04 14:39

是的。同學。你之前分錄處理是對的,你現在收到發票做這些就可以了。

淩~聆聽 追問

2019-06-04 14:40

好的,非常感謝老師耐心解答

陳詩晗老師 解答

2019-06-04 14:48

不客氣,祝你工作愉快

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2021-12-31 17:29:57
付款時是計入預付賬款,或者是直接借固定資產等。開票時后面收到時作為附件處理。
2019-06-04 14:15:40
你好,購買固定資產是通過長期應付款科目核算的。
2023-10-17 11:27:36
你好,同學。長期應付款。
2021-05-10 22:43:33
你好 ;? 你調整下科目; 掛長期應付款??
2023-03-30 16:19:01
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