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安然妮兒
于2019-06-03 10:42 發(fā)布 ??5481次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-06-03 10:46
月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
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增值稅加計抵減扣除的會計分錄?
答: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
增值稅就單獨的加計扣除的那個金額怎么做會計分錄
答: 實際抵減時,借:應交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,想請教一下增值稅加計扣除的會計分錄怎么做
答: 你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
增值稅加計扣除的全套會計分錄有標準操作嗎?計提抵減額時如何操作呢?
討論
老師,增值稅加計扣除如何做會計分錄n呢?
老師,增值稅附加扣除會計分錄怎么寫
行政罰款怎么做會計分錄啊?可以稅前扣除嗎
員工離職補償怎么做會計分錄,是否可以稅前扣除
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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