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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-03 09:56

你好  這個沖暫估是需要按你之前的暫估分錄來紅沖的  之前分錄不變金額負數來沖 這個沒有什么好辦法

天天向上 追問

2019-06-03 10:32

發票的金額跟暫估的金額是一樣的!能不能直接做
借:應付賬款-暫估
貸:應付賬款

meizi老師 解答

2019-06-03 10:44

你好  需要沖你暫估分錄 按紅字分錄來沖

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同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
收到發票的時候,借原材料 負數 貸:應付賬款,負數 然后再按發票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
收到發票沒收到貨 計入在途物資 收到貨沒收到發票做暫估入庫處理
2017-08-12 15:03:29
你好,可以的
2016-12-28 11:39:09
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