
老師,我們總公司向上海分公司打了一筆款 這個(gè)合并報(bào)表的時(shí)候 要做抵消分錄嗎 做的話 要怎么做呢底稿有 調(diào)整和抵消
答: 這個(gè)是要抵消的,你們總分公司賬面是怎么入賬的
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,我們子公司15年12月份做審計(jì)后,審計(jì)讓按照調(diào)整分錄改賬,但是子公司沒(méi)有做對(duì)應(yīng)調(diào)整。但是母公司在15年年度審計(jì)時(shí)按照子公司調(diào)整后的報(bào)表做了合并報(bào)表。在16年做合并報(bào)表的時(shí)候,子公司個(gè)別報(bào)表的期初數(shù)是未調(diào)整的數(shù)據(jù),我在此基本上如何做合并報(bào)表?
答: 你好,按調(diào)整后的,數(shù)子合并并告知子公司盡快調(diào)整。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您 好!子公司欠母公司100萬(wàn),合并報(bào)表時(shí)如何做調(diào)整分錄?謝謝
答: 借:應(yīng)付賬款 100 貸:應(yīng)收賬款100


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2019-05-31 13:43
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2019-05-31 15:24