
老師,我想問一下,我公司付一筆材料款10000元給乙方公司,其中有3000元是代替一個個人付款的,之后應該要與這個個人掛往來,這個賬的分錄應該怎么做?
答: 你好 借:原材料 10000 貸:銀行存款7000 營業外收入3000 借:其他應收款-個人3000 貸:銀行存款3000
付款的時候備注材料款寫成往來款有影響嗎
答: 你好 付款的備注寫錯了 最好收付款雙方做一個說明?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
拆遷賠付款和賬上的原材料和往來款項怎么處理?
答: 你好,1、收到拆遷款 借:銀行存款 貸:固定資產清理 2、拆遷的房屋等固定資產,會計帳要做固定資產清理。先將拆遷的固定資產從賬面上轉出 借:固定資產清理(原值-折舊) 借:累計折舊 貸:固定資產 3、如果拆遷款大于轉出的固定資產凈值(屬于凈收益) 借:固定資產清理 貸:營業外收入 4、如果拆遷款小于轉出的固定資產凈值(屬于凈損失) 借:營業外支出 貸:固定資產清理

