
設備廠家給我開的是16的增值稅發票,我現在給甲方開的是13的增值稅發票,稅務局怎樣抵扣
答: 你好,按照你發票的稅額抵扣
我是做電梯設備的公司,電梯廠家我4月份前給我開的是16點的增值稅發票,我現在要給我的銷售甲方開13點的增值稅發票,應該怎樣抵扣,產生3個點的差額,稅務局給退嗎
答: 這個差額稅務局是不退的,現在只能按13%抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們給工業企業建了一座廠房,,16年5月之前的工程,現在甲方要求我們開增值稅發票我們只能開具增值稅普通(因為老工程)我們開的發票甲方可以抵扣嗎?我們的稅率3%,,
答: 你好,不可以抵扣 的

