
購入貨物暫估入賬,期末成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?本月購入一批貨物,但發(fā)票要次月才來,期末做賬時(shí)我將該批貨物做了暫估入賬,該如何結(jié)轉(zhuǎn)了,按暫估入賬價(jià)做賬的話,影響該月成本結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)而影響本月利潤?
答: 只能月末暫估入庫,如有出庫先按暫估入庫單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
暫估入庫的存貨,賣出的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購入貨物暫估入賬,期末成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?本月購入一批貨物,但發(fā)票要次月才來,期末做賬時(shí)我將該批貨物做了暫估入賬,該如何結(jié)轉(zhuǎn)了,按暫估入賬價(jià)做賬的話,影響該月成本結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)而影響本月利潤?
答: 期末發(fā)票未到 借:庫存商品——暫估入庫 貸:應(yīng)付帳款——暫估入庫 如該商品已出售,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。 下月初或收到發(fā)票時(shí),先將暫估入庫的分錄紅沖,再按發(fā)票編制憑證,如金額與暫估數(shù)有差別,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,則再進(jìn)行調(diào)整


曉海老師 解答
2014-09-07 10:13
曉海老師 解答
2014-09-07 20:58
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2014-09-07 20:58