老師,你好,我們每月計提社保費怎么做會計分錄 問
看下邊第2個分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產量統計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 3.發放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15 答
老師,匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師 我想問個問題,就是我們項目上甲方對我們的 問
這種沒有發票 匯算通常不要調增 答
我的水電費收入是4047098.87,成本是5103563.99元 問
自身消費的水電,可做為費用,不做為成本 答
老師,有沒有25年的匯算清繳電子表,申報匯算清繳用? 問
您好,有的,你給個郵箱,我發你 答

書上說財政撥款結轉有增加和減少可自行調整。現在我是財政撥款結轉比非財政撥款結余多了78293.82元,再加財政應返額度276475.98元,為了預算平衡,差額部分354769.8元填在貨幣資金里面,這樣我的預算會計期初余額里面的預算收入、預算支出、預算結余,在預算會計的試算平衡里面全部為0,這樣是不是正常。
答: 期初預算會計的預算收入、預算支出、是0 是正確的。預算結余不是0,預算結余的二級科目有:財政撥款結余、財政撥款結轉。所以如果你財政撥款結轉結余有余額就需要填數據。還有非財政補助結轉結余科目以及其他相關科目有余額都需要填寫余額。
老師:請問如果上年其他應收款本年收回時是否預算會計應做分錄為:借:資金結存__貨幣資金;貸—財政撥款結轉__年初余額調整。待支付時,借計:事業支出;貸計:資金結存__貨幣資金。謝謝!
答: 在預算會計中: 借:行政支出/事業支出等【實際報銷金額】 貸:資金結存-貨幣資金 可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問事業單位會計銜接,通過期初余額調整后,資金結存--貨幣時出現負數,可以嗎?
答: 你好,資金結存出現負數可以的

