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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-21 18:14

建筑勞務公司主要的分錄有哪些?
1、原材料
1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發票、銀行回單等)
借:原材料---各明細
    應交稅費--應交增值稅--進項稅
貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
   1.2領用(附件:領料單或出庫單)
   借:勞務成本---直接材料
       貸:原材料--各明細
2、固定資產
2.1購入固定資產(附件:入庫單、對方送貨單、發票)
借:固定資產---生產用(非生產用)

借:應交稅費--應交增值稅--進項稅

    貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)

2.2折舊(折舊明細表)

借:勞務成本---間接費用--折舊或攤銷

借:管理費用---折舊或攤銷
    貸:累計折舊
3、低值易耗品
3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發票)
借:低值易耗品
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
    貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等)
3.2攤銷低值易耗品
借:勞務成本---間接費用
借:管理費用--折舊或攤銷
    貸:低值易耗品
4、外購人工費(附件:發票、結算單)
借:勞務成本---人工費
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅
    貸:銀行存款
5、工資薪金的計提與發放
5.1計提(工資表)
借:勞務成本--人工費
借:勞務成本--間接費用--工資
借:管理費用--工資
    貸:應付職工薪酬--工資

5.2發放(銀行回單)
借:應付職工薪酬--工資
借:應付職工薪酬-福利費
    貸:銀行存款
6、生產人員福利費、教育經費及統籌
6.1計提時(計提表)
借:勞務成本--直接人工
借:勞務成本--間接費用--福利費等
借:管理費用---福利費等
  貸:應付職工薪酬-工資
  貸:應付職工薪酬-福利費
  貸:應付職工薪酬-職工教育經費
  貸:應付職工薪酬-統籌-養老
  貸:應付職工薪酬-統籌-醫療
  貸:應付職工薪酬-統籌 -失業
  貸:應付職工薪酬-統籌-生育
  貸:應付職工薪酬-統籌-工傷
  貸:應付職工薪酬-統籌-住房公積金
  貸:應交稅費-個人所得稅
6.2交社會統籌(收據、銀行回單)
  借:應付職工薪酬-統籌-養老

  借:應付職工薪酬-統籌 -醫療
  借:應付職工薪酬-統籌 -失業
  借:應付職工薪酬-統籌-生育
  借:應付職工薪酬-統籌-工傷
  借:應付職工薪酬-統籌-住房公積金
     貸:銀行存款

6.3交個稅(完稅證、銀行回單等)
  借:應交稅費-個人所得稅
     貸:銀行存款
6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等)
借:稅金及附加
  貸:銀行存款
7. 按合同約定辦理結算金額并收款    
7.1結算(附件:結算單)
 借:應收賬款-結算款-客戶(預收賬款)
    貸:主營業務收入-工程項目
    貸:應交稅費-待轉銷項稅
7.2收款(附件:銀行回單、收款收據)
借:銀行存款
   貸:應收賬款-結算款-XXX單位(預收賬款)
7.3若開專用發票所開金額結轉銷項稅

借:應交稅費-待轉銷項稅(增值稅發票)
   貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
8、稅金
8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費--應交增值稅--已交稅金
8.2結轉未交增值稅
借:應交稅費----應交增值稅--轉出未交增值稅
    貸:應交稅費---未交增值稅  
8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等)
借:應交稅費---未交增值稅
    貸:銀行存款
8.4計提稅金及附加(計提表)
借:稅金及附加
貸:應交稅費--應交應交城建稅
         --教育費附加
         --地方教育費附加
         --價格調節基金
         --地方水利建設基金及其他基金等
9、結轉勞務成本
借:主營業務成本
   貸:勞務成本

10、結轉收入
借:主營業務收入            

借:其他業務收入

   貸:本年利潤

11、計提所得稅                  

借:所得稅費用

    貸:應交稅費--企業所得稅

12、結轉成本

借:本年利潤

   貸:主營業務成本

   貸:稅金及附加等

   貸:所得稅費用

凡凡 追問

2019-05-21 20:05

謝謝老師

莊老師 解答

2019-05-21 20:37

應該的,祝你學習快樂

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建筑勞務公司主要的分錄有哪些? 1、原材料 1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發票、銀行回單等) 借:原材料---各明細 應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等) 1.2領用(附件:領料單或出庫單) 借:勞務成本---直接材料 貸:原材料--各明細 2、固定資產 2.1購入固定資產(附件:入庫單、對方送貨單、發票) 借:固定資產---生產用(非生產用) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等) 2.2折舊(折舊明細表) 借:勞務成本---間接費用--折舊或攤銷 借:管理費用---折舊或攤銷 貸:累計折舊 3、低值易耗品 3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發票) 借:低值易耗品 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款、預付賬款等) 3.2攤銷低值易耗品 借:勞務成本---間接費用 借:管理費用--折舊或攤銷 貸:低值易耗品 4、外購人工費(附件:發票、結算單) 借:勞務成本---人工費 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款 5、工資薪金的計提與發放 5.1計提(工資表) 借:勞務成本--人工費 借:勞務成本--間接費用--工資 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬--工資 5.2發放(銀行回單) 借:應付職工薪酬--工資 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 6、生產人員福利費、教育經費及統籌 6.1計提時(計提表) 借:勞務成本--直接人工 借:勞務成本--間接費用--福利費等 借:管理費用---福利費等 貸:應付職工薪酬-工資 貸:應付職工薪酬-福利費 貸:應付職工薪酬-職工教育經費 貸:應付職工薪酬-統籌-養老 貸:應付職工薪酬-統籌-醫療 貸:應付職工薪酬-統籌 -失業 貸:應付職工薪酬-統籌-生育 貸:應付職工薪酬-統籌-工傷 貸:應付職工薪酬-統籌-住房公積金 貸:應交稅費-個人所得稅 6.2交社會統籌(收據、銀行回單) 借:應付職工薪酬-統籌-養老 借:應付職工薪酬-統籌 -醫療 借:應付職工薪酬-統籌 -失業 借:應付職工薪酬-統籌-生育 借:應付職工薪酬-統籌-工傷 借:應付職工薪酬-統籌-住房公積金 貸:銀行存款 6.3交個稅(完稅證、銀行回單等) 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等) 借:稅金及附加 貸:銀行存款 7. 按合同約定辦理結算金額并收款 7.1結算(附件:結算單) 借:應收賬款-結算款-客戶(預收賬款) 貸:主營業務收入-工程項目 貸:應交稅費-待轉銷項稅 7.2收款(附件:銀行回單、收款收據) 借:銀行存款 貸:應收賬款-結算款-XXX單位(預收賬款) 7.3若開專用發票所開金額結轉銷項稅 借:應交稅費-待轉銷項稅(增值稅發票) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 8、稅金 8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應交稅費--應交增值稅--已交稅金 8.2結轉未交增值稅 借:應交稅費----應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費---未交增值稅 8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應交稅費---未交增值稅 貸:銀行存款 8.4計提稅金及附加(計提表) 借:稅金及附加 貸:應交稅費--應交應交城建稅 --教育費附加 --地方教育費附加 --價格調節基金 --地方水利建設基金及其他基金等 9、結轉勞務成本 借:主營業務成本 貸:勞務成本 10、結轉收入 借:主營業務收入 借:其他業務收入 貸:本年利潤 11、計提所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費--企業所得稅 12、結轉成本 借:本年利潤 貸:主營業務成本 貸:稅金及附加等 貸:所得稅費用
2019-05-21 18:14:02
你好,計入工程施工—合同成本科目核算,取得收入的時候結轉到主營業務成本?
2022-03-26 16:53:06
建筑公司綠化及勞務費應計入營業費用,明細科目是建筑安裝費及勞務費等。除了支付勞務費之外,在建筑建設過程中,有時也需要支付應收補償費,此類支出應計入營業外支出,明細科目可歸類為安置補償費等。拓展知識:在建筑建設過程中,安置補償費的計算原則是,以征收方提出的安置補償標準為核定基準,保持實際安置補償額與征收方標準持平,安置補償額的計算原則為“貼不低于,不高于”。
2023-03-15 19:41:32
比如 辦公費 工資 社保 車輛費 交通費 業務招待費 廣告費等
2017-04-24 14:42:41
你好,明細科目 是自行設置,沒有統一規定的 根據單位業務發生情況做相應分錄,在分錄的科目里面設置相應明細科目核算就是了? 比如 勞務成本—工資,應付職工薪酬—工資
2021-02-02 11:29:09
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