
老師好,我物業(yè)公司的,小規(guī)模納稅人,收到業(yè)主物業(yè)費時,開的收據(jù),分?jǐn)偟氖杖耄F(xiàn)在客戶要發(fā)票,我該怎么做帳呢,給業(yè)主了發(fā)票,收回了以前開的收據(jù)
答: 其實只是票據(jù)更改,賬務(wù)不用調(diào)整。
老師你好,我是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,業(yè)主交費時開的收據(jù),按月分?jǐn)偟氖杖耄F(xiàn)在給業(yè)主開了發(fā)票,收回了收據(jù),我該怎樣做賬務(wù)處理呢
答: 你好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開發(fā)票時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模物業(yè)公司收到業(yè)主一年物業(yè)費,只開具收據(jù),以后不開發(fā)票,咋做帳了
答: 你好,借;庫存現(xiàn)金 貸;預(yù)收賬款 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費


丫頭 追問
2019-05-21 15:00
岳老師 解答
2019-05-21 15:52