
你好,公司是網上零售商品的,銷售商品出去后產生的運費都是年尾一起結算給發票我們,那么我們公司的那個運費怎么作為成本結轉?分錄如何做?
答: 同學。年底結那是支付的問題,你正常的計提 結轉 還是需要的 借:銷售費用 貸:應付賬款
老師我們購進商品的運費運費有專票的,我收到運輸發票的時候做借:庫存商品,應交稅費——進項稅額,貸:銀行存款,購進來的商品價格沒有含運費,運費是我后來支付的,這個運費要怎么結轉,商品是在我收到運輸公司給我開來運費發票之前就銷售出去的,商品銷售出去的同時我就結轉了成本,結轉的只是商品成本并沒有包含運費在里面,請問我現在這個運輸發票要怎么處理
答: 借管理費用-服務費 借進項 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,請問就是我們每批貨都有運費,運費是自己公司出,但是寄到客戶那里他們幫我們先墊付,等年尾一起結運費的錢,這個也是我們的成本,這個會計分錄是不是年尾結錢的時候在做?
答: 您好,應當是在每月發生的計提。


曉琳 追問
2019-05-20 23:03
陳詩晗老師 解答
2019-05-20 23:03
曉琳 追問
2019-05-20 23:04
陳詩晗老師 解答
2019-05-20 23:17
曉琳 追問
2019-05-20 23:18
陳詩晗老師 解答
2019-05-20 23:21
曉琳 追問
2019-05-20 23:22
陳詩晗老師 解答
2019-05-20 23:25