
企業(yè)匯算清繳,增值稅申報表,是哪個表
答: 你好!發(fā)截圖過來看看,這是兩個表格,企業(yè)匯算清繳是企業(yè)所得稅不涉及增值稅
老師,您好,2021年的增值稅申報表與企業(yè)所得稅申報表填錯了,匯算清繳已經申報了,現(xiàn)在稅管員要求重新填報增值稅與企業(yè)所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報
答: 需要的需要做更正申報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,匯算清繳在哪里填報,就是跟平常申報增值稅一樣有提示,待辦事項下面嗎,填哪一個表是匯算清繳的申報表啊
答: 你好!納稅所屬期為2018年1月到2018年12月的企業(yè)所得稅申報表
老師,我想問一下,我現(xiàn)在在報匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn),之前增值稅申報表上只有10萬元的收入,但是帳上有15萬的,我現(xiàn)在填匯算多出來的那個收入我怎么填,
所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報,現(xiàn)在是否需要補增值稅申報,還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會自動扣繳應繳納的增值稅?
老師,匯算清繳時我填寫的收入錯誤,已申報成功扣款,和增值稅申報表上的收入不一致,少了一萬元,怎么更正匯算清繳表把這一萬多直接加到收入里嗎?成本又如何填寫


櫻花雨 追問
2019-05-20 15:47
叮當老師 解答
2019-05-20 19:59