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文老師
職稱: 中級職稱
2019-05-19 15:59
您好,您具體是什么情況退稅的
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您好,您具體是什么情況退稅的
2019-05-19 15:59:48

現(xiàn)在收到的,可以借:銀行存款 5000 貸:營業(yè)外收入 5000
2018-11-27 11:41:47

你好,什么原因產(chǎn)生的退稅?
2022-04-11 15:17:50

收到國稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄
以前年度2012年,有筆憑證做錯,多交增值稅1000元,在2013年匯算清繳時發(fā)現(xiàn),后向國稅申請退款,款已收到入銀行賬戶,那分錄應(yīng)該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝
匿名 | 瀏覽 1703 次
發(fā)布于2015-08-27 17:42 最佳答案
?1.因為多交增值稅款的當(dāng)月是做:
借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
貸:銀行存款
2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時做:
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。
3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時做;
借:銀行存款 (藍(lán)字)
借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字)
4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
2016-12-06 09:45:33

你好
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2020-04-29 15:51:41
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