
老師好!空調(diào)直接記管理費(fèi)用和銀行存款分錄,那賬面就沒有固定資產(chǎn)了,借固定資產(chǎn) 貸銀行存款借管理費(fèi)用 累計(jì)折舊這樣對(duì)嗎?
答: 你好,你做固定資產(chǎn),你的分錄對(duì)的。
一筆固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)買入時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整為資產(chǎn),應(yīng)該怎么做分錄?(跨年了,當(dāng)時(shí)做帳寫的是 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)
答: 你好 沖借方以前年度損益 負(fù)數(shù)貸方銀行負(fù)數(shù) 借方未分配利潤負(fù)數(shù)貸方以前年度損益負(fù)數(shù) 然后做 借方固定資產(chǎn)貸方銀行 補(bǔ)計(jì)提折舊 借方以前年度損益貸方累計(jì)折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購進(jìn)電腦3800元,借:固定資產(chǎn)3800貸:銀行存款3800借:管理費(fèi)用-折舊3800貸:累計(jì)折舊3800,這樣做分錄對(duì)不?如是這樣固定資產(chǎn)中一直有電腦3800?
答: 分錄可以這么做,你沒賣固定資產(chǎn)當(dāng)然一直有這個(gè)電腦

