
老師,3月份做了無(wú)票收入,四月份增值稅報(bào)表附表1怎么填寫
答: 四月份開(kāi)了發(fā)票嗎,開(kāi)了的話未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)
我12月份確認(rèn)了無(wú)票收入,1月份開(kāi)了票了,那么現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí),附表3還填寫嗎
答: 您好,1月開(kāi)了票,申報(bào)時(shí)候,需要在未開(kāi)票收入做負(fù)數(shù),這樣才能才不會(huì)重復(fù)征稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2月份收到工程預(yù)收款,在3月份申報(bào)2月份的預(yù)繳增值稅表,請(qǐng)問(wèn)是在3月份申報(bào)2月份增值稅表時(shí)是要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額嗎?還是在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫呢?
答: 您好,要在3月份申報(bào)2月份增值稅表時(shí),不需要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額。在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫。


小桃兒 追問(wèn)
2019-05-16 09:05
小桃兒 追問(wèn)
2019-05-16 09:07
答疑郭老師 解答
2019-05-16 09:44