
老師次年匯算清繳之前取得上年度的費用發(fā)票如何做賬,例如15年的分錄是 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 16年取得發(fā)票時如何做分錄?
答: 如果金額不大可以計入本期,金額比較大通過以前年度損益調(diào)整處理
去年12月做了暫估分錄做的是:借管理費用—暫估 貸其他應(yīng)付款 今年匯算清繳之前收到費用發(fā)票,應(yīng)該怎樣做分錄?
答: 暫估金額和發(fā)票一致嗎 一致的不用調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年計提管理費用借:管理費用貸:其他應(yīng)付款今年回票是發(fā)現(xiàn)忘記計提進(jìn)行稅了,已經(jīng)匯算清繳兩千,今年怎么做賬
答: 你好,補上計提,謝謝

