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公司可以開6%和13%的專票,本月只開了6%的票,13%的沒有開但是有一張紅沖的負數發票,增值稅申報表附表該怎么填這張負數發票呢?
老師,公司是小規模,在稅務局代開了專票,已繳納了增值稅和城建稅,假設本月只開了這張專票,那么在填寫附加稅申報表時要怎么填寫呢?直接0嗎?
我們是一般納稅人 本月只開了一張增值稅專用發票,收到一張對方開給我們的增值稅專用發票月底打算抵扣 這樣的話下月報稅怎么申報?
小規模納稅人增值稅及附加申報表附列資料(一)怎么填寫?本季度都是稅務局代開專票的!稅都交了,這個表需要填嗎?什么情況下需要填這個表?


小白胖 追問
2019-05-13 13:26
宋生老師 解答
2019-05-13 14:38