
上月增值稅收入申報(bào)錯(cuò)誤 本月如何申報(bào)
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是去做上個(gè)月增值稅的更正申報(bào)
增值稅申報(bào)收入與所得稅年報(bào)收入不一樣,申報(bào)錯(cuò)誤怎么處理?
答: 你好 去稅局大廳更正你的申報(bào)表
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,企業(yè)免征增值稅的話,我在增值稅免稅收入中填寫錯(cuò)誤,需要更正申報(bào)嗎?
答: 你好 多交了稅款的嗎
上個(gè)月申報(bào)增值稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了增值稅。這個(gè)月申請(qǐng)了退稅,并收到了稅務(wù)退的增值稅,這個(gè)收到多交的增值稅,怎么做分錄
第一次申報(bào)增值稅和附加稅,公司一直沒(méi)收入,增值稅0申報(bào)成功,可是附加稅要怎么填?填0顯示錯(cuò)誤?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅表申報(bào)剛過(guò)申報(bào)期發(fā)現(xiàn)申報(bào)有錯(cuò)誤還能更改嗎
就是我想問(wèn)一下那個(gè)增值稅反寫的時(shí)候,反寫錯(cuò)誤,然后上面寫的是未申報(bào)或未比對(duì),這應(yīng)該怎么做啊


震動(dòng)的煎餅 追問(wèn)
2019-05-10 17:09
鄒老師 解答
2019-05-10 17:10