
去年做了一筆分錄:管理費用,應(yīng)交稅金—進(jìn)項稅,貸:現(xiàn)金,后來發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅不能抵扣。今年把他調(diào)出來。怎么做?
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整——管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
老師,公司幫員工采購的西裝,開的專票,這部分進(jìn)項稅不能抵扣對吧,還有我這專票一直沒有認(rèn)證,所以進(jìn)項稅我直接做管理費用――福利費,這樣可以麻
答: 福利費的話是不能抵扣的,要認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出到福利費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,因集體福利進(jìn)項稅不能抵扣,我前期做的賬務(wù)處理如下:1.收到發(fā)票:借:管理費用—福利費8300.88 增值稅—待抵扣進(jìn)項稅1079.12 貸:銀行存款93802.認(rèn)證發(fā)票時:借:應(yīng)交稅費—進(jìn)項1079.12 貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項1079.12請問老師后面我想轉(zhuǎn)出這筆增值稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 您好 借:管理費用—福利費 1079.12 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 1079.12


學(xué)徒 追問
2019-05-10 15:58
鄒老師 解答
2019-05-10 16:05