老師您好!我們是建筑公司,2017年辦營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資 問
需要填認(rèn)繳的信息,實(shí)繳為0 答
個(gè)人所得稅的專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)要不要背 問
您好,這個(gè)是需要的,考試不給 答
老師,請(qǐng)問24年末,未收到房租發(fā)票,做了計(jì)提,如果在今 問
直接將發(fā)票附去年憑證 或沖銷去年憑證,做有票分錄 答
舅舅工齡比你姐姐年齡都大比你年齡更大?啥意思? 問
你好,這個(gè)引用的題目打不開,能直接截圖來嗎?;蛘咧匦绿釂栐囋?。 答
老師 我想問下 我們公司購買電機(jī) 對(duì)方給我們開 問
你好,這個(gè)一般是一個(gè)點(diǎn)或者13個(gè)點(diǎn)。 答

我現(xiàn)在在糾結(jié)怎么做會(huì)計(jì)處理百度上面都是說支付:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:管理費(fèi)用但是我們公司的另外一個(gè)支付:借:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 貸:銀行存款抵減增值稅應(yīng)納稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅
答: 第一個(gè)做法是標(biāo)準(zhǔn)做法
報(bào)銷:借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 貸:管理費(fèi)用(借方金額負(fù)數(shù))
答: 你好! 可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計(jì)入到利潤表中呢??增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)處理步驟?12?進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅?實(shí)際繳納增值稅?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤表的嘛


沖沖沖呀 追問
2019-05-08 13:56
沖沖沖呀 追問
2019-05-08 14:03
小云老師 解答
2019-05-08 14:29
小云老師 解答
2019-05-08 14:29
沖沖沖呀 追問
2019-05-08 14:44
小云老師 解答
2019-05-08 15:18