
你好,出口免抵額附加稅什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候交,比如2月份申報(bào)1月份出口,附加稅是1月計(jì)提2月交,還是2月計(jì)提3月份交?
答: 你好,正常是附加稅是1月計(jì)提2月交,
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
答: 您好,2月申報(bào)1月的出口退稅,應(yīng)該在計(jì)算2月的附加稅費(fèi)時(shí)包含免抵稅1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,請(qǐng)問2月申報(bào)1月份的出口退稅,產(chǎn)生了免抵退稅附加稅,賬上應(yīng)將免抵退稅附加稅計(jì)為1月的費(fèi)用還是2月的費(fèi)用?
答: 你好2月的,這個(gè)是次月申報(bào)上月的免抵額在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里


A????huang妮 追問
2019-05-07 14:44
暖暖老師 解答
2019-05-07 15:11