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學徒
于2019-05-07 10:51 發布 ??1304次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-07 10:52
您好付款的時候可以借:預付賬款貸:銀行存款
學徒 追問
2019-05-07 10:54
預付賬款?
bamboo老師 解答
2019-05-07 10:59
您先預付 對方還沒有發貨也沒有開具發票 付的款項計入預付賬款
2019-05-07 11:00
是貨到付款呢
2019-05-07 11:04
那您發票什么時候開具 跟貨一起么
2019-05-07 11:06
不是,現金付款的
2019-05-07 11:08
那您發票是隨貨同行收到么
2019-05-07 11:09
沒開發票呢?
2019-05-07 11:11
付款借:預付賬款貸:庫存現金收到材料沒收到發票借:原材料等貸:預付賬款——暫估預付賬款收到發票借:預付賬款——暫估預付賬款貸:預付賬款
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老師,我們賬上應付賬款暫估入庫有余額100多萬,對方開不來票應該咋辦
答: 你好 實際收到貨了 后面也不會再開來發票的就正常入庫的分錄 就可以了
老師,我付賬款的時候需不需要先做入庫呢?不然月底應付賬款都是借方余額呢?
答: 您好 付款的時候可以 借:預付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司年底庫存余額38萬多一點,應付賬款的暫估2500多萬,這個怎么處理呀
答: 你好 實際有購入沒有開發票嗎
關于入庫。入其他供應商的是夾斌自己買的東西。所以直接錄入的其他,我想問之前你這情況是怎么錄入的。應付賬款其他余額為0,我入庫其他的時候怎么入呢?
討論
年底賬 應付賬款借方余額 怎么辦 實際票有 但未做入庫認證了稅負變高
但是應付賬款和暫估入庫本來是沒有余額的,這一紅沖反而有余額了
對賬發現應付賬款有很多沒入賬,導致余額不能平帳,可以把17年的找出來補上嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-05-07 10:54
bamboo老師 解答
2019-05-07 10:59
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2019-05-07 11:00
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bamboo老師 解答
2019-05-07 11:11