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落花情
于2019-05-07 10:42 發布 ??1059次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-07 10:45
你好,借;其他應收款,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
落花情 追問
2019-05-07 11:05
有地方區別嗎,?老師,我這邊在上海的
鄒老師 解答
2019-05-07 11:09
你好,你認為這個分錄有錯誤嗎?
2019-05-07 11:48
沒錯,老師
老師,去年暫估入庫了 而且已經結轉成本 今年收到發票跟暫估的金額不一樣怎么記賬?
2019-05-07 11:54
你好,沖銷暫估,然后根據發票做購進分錄,最后對之前結轉的成本做相應調整
2019-05-07 11:58
好的,老師,那個泰康保險,買2700返多少個點???
2019-05-07 12:01
你好,這個返點比例就不太清楚,抱歉
2019-05-07 15:45
老師還在嗎?我想問一下,我們公司借其他公司的款付的房租,會計分錄如何做?資產負債表如何填?
2019-05-07 15:48
你好,借;銀行存款等科目,貸;其他應付款借;管理費用等科目,貸;銀行存款等科目未分配利潤減少,其他應付款增加
2019-05-07 15:58
老師,未分配利潤可以是負的嗎?
2019-05-07 15:59
你好,虧損就會是負數的,可以是負數的
2019-05-07 16:11
老師,那未分配利潤如何計算?。?/p>
你好,是期末未分配利潤數據的計算?
2019-05-07 16:25
老師,剛才那個我搜到了,小企業會計準則的代碼是什么?
你好,未分配利潤科目的代碼?
微信里點“發現”,掃一下
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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落花情 追問
2019-05-07 11:05
鄒老師 解答
2019-05-07 11:09
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2019-05-07 11:48
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2019-05-07 11:48
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2019-05-07 16:11
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2019-05-07 16:25
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