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陽
于2019-05-06 15:24 發布 ??1077次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-05-06 15:26
你好 沖掉3月分錄 再按發票做賬
陽 追問
2019-05-06 15:29
那老師銀行存款會不會做不平了呀
錢是3月份付好了
答疑蘇老師 解答
2019-05-06 15:32
你好 銀行存款用應付賬款代替
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管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整
調整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現在借銀行存款,貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,3月份電信費用會計分錄是借管理費用,貸銀行存款,4月份電信發票到了,要怎么做憑證
答: 你好 沖掉3月分錄 再按發票做賬
交納工會經費會計分錄,借:管理費用一工會經費,貸:銀行存款
討論
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
我們是市政公司,給學校維修,用了學校的電,已經對公支付,金額為5800元,學校給開了收據,蓋了收費專用章,會計分錄能否計入管理費用,借:管理費用-電費,貸:銀行存款
以銀行存款支付應由管理費用負擔的材料倉庫租金4800元的會計分錄
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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陽 追問
2019-05-06 15:29
陽 追問
2019-05-06 15:29
答疑蘇老師 解答
2019-05-06 15:32