APP下載
cc果凍
于2019-05-05 14:49 發布 ??1387次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-05-05 15:09
您好,根據項目上實際發生的成本進行對應的結轉,如果到貨了,勞務成本也發生了只是暫時沒有取得發票需要暫估成本
小黎老師 解答
2019-05-05 15:18
你好,可以先暫估再沖銷,這樣就不會存在負庫存的問題
2019-05-05 15:21
您好,如果匯算清繳前這些成本票據都收到了不需要調整的
cc果凍 追問
2019-05-05 15:15
但是之前的會計一直沒有暫估就直接結轉了,導致存貨現在負了七十多萬,那我是要先暫估嗎?然后發票進來了再沖銷暫估?還是不用暫估直接等發票進來再入賬啊
2019-05-05 15:20
老師,負數庫存跨年了,也就是成本虛增了,那所得稅匯算清繳的時候上一年度是不是要補交很多企業所得稅啊,第一次做匯算清繳不太懂
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小黎老師 解答
2019-05-05 15:18
小黎老師 解答
2019-05-05 15:21
cc果凍 追問
2019-05-05 15:15
cc果凍 追問
2019-05-05 15:20