
進項發(fā)票做了出口退稅認證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,給對方開了紅字信息表,重新開了進項發(fā)票,現(xiàn)在增值稅申報表該怎么填寫呢
答: 金額變了嗎?金額沒變的話,增值稅申報表上,一正一負直接抵消了。
我有個問題咨詢一下您,剛認證確認了出口退稅進項發(fā)票,如何作廢這張發(fā)票讓供貨方重新開具,已跨月 怎么退回來,稅務(wù)局客服說讓我填紅字信息表,給供貨方開沖紅發(fā)票, 紅字信息表是在開票系統(tǒng)填開還是增值稅綜合服務(wù)平臺
答: 這個需要紅沖 你勾選了就需要你申請紅字發(fā)票信息表然后他們開紅字發(fā)票
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是購買方,發(fā)票認證過了,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,我申請了紅字信息表,后來收到了紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。是不是我申請紅字信息表時申報系統(tǒng)里我的進項就自動轉(zhuǎn)出了,然后我在收到紅字發(fā)票時賬面做進項稅額轉(zhuǎn)出。最后依據(jù)正確的藍字發(fā)票重新入賬,并對抵扣聯(lián)重新進行認證抵扣?
答: 你好,是的,這樣沒錯,紅字發(fā)票開來要做進項轉(zhuǎn)出。

