
你好,老師。3月份申報增值稅時填寫了16%的未開票收入,4月份申報開了16%的稅票,4月份申報時開16%稅票的數據應該填寫到哪里?
答: 你好 直接填在13%欄中,并在未開票收入負數填寫上月申報的金額 (可以,我測試過)
4月份的時候開具了16%的發票,但是3月份申報增值稅的時候在未開票發票里面填寫了這張發票,現在4月份申報增值稅,這張發票怎么填寫,在未開票發票里面填寫相應的負數嗎?但是沒有16%的稅率了
答: 填寫在13%欄次稅額自己修改下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
答: 未開具發票一欄填寫負數,開發票的填寫正數
請問老師,上月報3月份的增值稅在未開具發票欄填了有數據,4月份就開了16%的增值稅發票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
老師你好,請問我4月份開了16%的專票,3月份沒有申報過無票收入,那4月申報時,這個16%收入是要更正申報在3月份嗎?然后增值稅就得按16%的票面利率交了?
請問公司3月份申報的時候做了16%未開票收入申報,4月份開了16%稅率的發票,這個月申報4月份的怎么申報呢?申報表上面已經沒有16%稅率的了


怕孤單的服飾 追問
2019-05-03 13:01
老江老師 解答
2019-05-03 13:02
怕孤單的服飾 追問
2019-05-03 15:01
老江老師 解答
2019-05-03 15:02
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2019-05-03 15:09
老江老師 解答
2019-05-03 15:10
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2019-05-03 15:19
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2019-05-03 15:20