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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-28 17:46

你好,是按3%的征收率,減按2%征收增值稅

別後不知君遠近 追問

2019-04-28 17:47

那開發(fā)票的時候是按百分之三開是嗎

鄒老師 解答

2019-04-28 17:50

你好,是的
比如開具發(fā)票10300,增值稅應(yīng)納稅額=10300/1.03*2%
這個是針對之前購進固定資產(chǎn)進項稅額沒有抵扣的情形

別後不知君遠近 追問

2019-04-28 17:55

那抵扣了的情況呢

鄒老師 解答

2019-04-28 17:56

你好,抵扣了就按正常銷售計算銷項稅額的,比如現(xiàn)在是按13%的稅率

別後不知君遠近 追問

2019-04-28 17:58

也就是購進的稅額已經(jīng)完全抵扣完成了。在出售的時候即便他是二手的。也按百分之13開銷項發(fā)票?

鄒老師 解答

2019-04-28 17:59

你好,是的,是這樣的

別後不知君遠近 追問

2019-04-28 18:00

好的謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-04-28 18:01

不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

別後不知君遠近 追問

2019-04-28 18:12

老師還有一個問題。那如果當時買回來的固定資產(chǎn)是普通發(fā)票不能抵扣呢?

鄒老師 解答

2019-04-28 18:14

你好,那就是按沒有抵扣的處理,按3%的征收率,減按2%征收增值稅

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