
老師 請問一下 企業所得稅匯算 退回了多交的稅款 退在申報表上的話 應該要怎么做賬呢?
答: 您好,具體什么原因產生的?錢實際退給你們賬戶了嗎?如果退錢的話,按原計提分錄紅字沖回就可以。
你好老師,我們公司去年預交了企業所得稅,但是年度虧損了,需要在去年年底做賬沖回所得稅費嗎?然后怎么向稅務局申請退稅呢? 有老師回復說 可以的。 你到時可以申請 匯算的; 現在稅務局 - 一般退抵稅管理 - 有 一個匯算多繳納申請表 去申請退稅回來即可 請問:賬務處理應該在去年年底怎么做分錄呢
答: 去年年底賬務處理應該做分錄,主要是通過減少稅金及附加預繳稅款科目的余額,增加應交稅費預提費用科目的余額,從而反映企業稅款的減免。舉個例子:公司在去年應交企業所得稅10000元,但是由于虧損,實際應交稅費僅6000元,那么處理的分錄為:借:應交稅費預提費用6000元;貸:稅金及附加10000-6000=4000元。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司去年多交稅了,然后匯算清繳后把多交的企業所得稅退回了企業,怎么做賬,怎么在利潤表中反應呢
答: 你好!多繳稅額的, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤, 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2018和2019年的殘保金申請錯了,交多錢了,2021年12月申請退款,退回了六萬多,請問這筆錢,我應該如何做賬?還有2021年的企業所得稅匯算清繳我應該如何填報?
老師好,我在做21年企業所得匯算清繳,去年交了一個季度的企業所得稅,但是到了年底利潤是負數,意味著要退回已交的企業所得稅,請問我如何調整,不退回這個多交的企業所得稅呢,在哪個報表調合適呢
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表


無法顯示 追問
2019-04-28 19:04
QQ老師 解答
2019-04-28 21:41