
老師,我們物業公司2017年1月開給客戶一張發票,然后掛賬,借:預收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金,一直到現在都沒有平賬,然后對方也沒有收到這張發票入賬,那這種情況應該怎么處理好呢?
答: 你好,可以做紅字發票沖回
老師,您好,我想問一個物業公司的問題,打比方:我2019.10月6日收到一筆物業費,物業時間為2019.9月1日至2020.8.30月一年的物業費,沒有開票,我做的分錄是:借銀行存款,貸:主營業務收入(2019.9-10月),預收賬款(2019.11月-2020.8月),應交稅費(2019.9-2020.8月),這樣子的分錄對嗎,另商戶在第二個月11月份要開票,我開票給他后,賬務上要怎么處理?
答: 你好,應交稅費等開票做稅金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司是小微物業公司,2019年第二季度銷售水主營業務收入41627.19,應交稅費-簡易計稅1248.81。我想問期末這個應交稅費-簡易計稅的1248.81元,怎么處理?是屬于免稅嗎?謝謝!
答: 你好,期末這個應交稅費-簡易計稅的1248.81元,借應交稅費--未交增值稅1248.81,貸應交稅費-簡易計稅的1248.81。不能屬于免稅


ZK 追問
2019-04-26 15:47
盛老師 解答
2019-04-26 15:56
ZK 追問
2019-04-26 16:06
盛老師 解答
2019-04-26 17:15
ZK 追問
2019-04-28 08:47