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彩色的樹葉
于2019-04-24 17:24 發(fā)布 ??1404次瀏覽
果果老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-24 17:43
銷項稅額(三級科目)貸方余額1416.09,進項稅額(三級科目)的借方余額是1144.2,應(yīng)交稅金為271.89已交稅金(三級科目)的借方余額是7516.48表示當月已交稅金,當月多交的稅金為7516.48-271.89=7244.59,科目余額表體現(xiàn)在增值稅(二級科目)的借方余額是7244.59
彩色的樹葉 追問
2019-04-24 17:45
所以我這個月的銷項稅額不超過7244.59,我就不用交增值稅,是這樣嗎?
果果老師 解答
2019-04-24 18:03
是的,這個月不用交增值稅,還有7244.59可以抵扣下個月的稅金
2019-04-24 23:53
老師,你好!請問繳納增值稅的分錄怎么寫?
2019-04-25 00:02
然后是不是7244.59叫做以前留抵進賬稅額
2019-04-25 00:03
然后是不是7244.59叫做以前留抵進項稅額
2019-04-25 09:14
7244.59是預(yù)繳的增值稅
2019-04-25 09:58
為什么繳納增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費~未交增值稅貸:銀存
2019-04-25 10:10
前面還有一筆分錄 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-04-25 10:16
徹底的混亂了。納稅申報,是不是就是看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅的期末余額來申報?
2019-04-25 11:33
納稅申報里應(yīng)納稅額,應(yīng)是應(yīng)交稅費~未交增值稅的金額
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果果老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2019-04-24 17:45
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2019-04-24 18:03
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2019-04-24 23:53
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2019-04-25 00:03
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2019-04-25 09:14
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2019-04-25 09:58
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2019-04-25 10:10
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2019-04-25 10:16
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