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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-04-23 18:19

計提:

  借:應交稅費—增值稅加計抵減  
  貸:其他收益  實際抵減:

  借:應交稅費—應交增值稅(增值稅加計抵減)  

  貸:應交稅費—增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-23 18:20

其他收益填表填到哪個表里邊。利潤表里邊嗎?

maize老師 解答

2019-04-23 18:21

是的,你這個準則沒有就用營業外收入

孔翠 追問

2019-04-23 18:22

謝謝您!

孔翠 追問

2019-04-24 11:57

老師,實際抵減時能不能是借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-增值稅加計抵減。你給我發的截圖。我感覺最后應交稅費-應交增值稅-增值稅加計抵減不就有余額嗎?

孔翠 追問

2019-04-24 11:58

就這一個。

maize老師 解答

2019-04-24 12:09

實際抵減時能不能是借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:17

老師,不明白。這樣對嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:17

按你寫這個做借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:17

您看看是這樣嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:20

第2部直接轉未交增值稅下面去

孔翠 追問

2019-04-24 12:22

老師,能麻煩您給這個分錄嗎?不明白。麻煩您了。

maize老師 解答

2019-04-24 12:23

計提:

  借:應交稅費—增值稅加計抵減 
  貸:其他收益 實際抵減:

  借:應交稅費—未交增值稅

  貸:應交稅費—增值稅加計抵減

孔翠 追問

2019-04-24 12:26

老師。您看看我這樣對嗎?

maize老師 解答

2019-04-24 12:32

可以,按你寫的做就可以

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您好,抱歉學員,咱們學堂暫時還沒有專門針對面粉這個行業做錄課的
2022-01-08 20:54:43
你好,根據實際發生的經濟業務作出相應賬務處理就是了
2018-09-13 09:11:12
你好!要看單位價值,如果價值超過2000元建議按固定資產處理 購入時在固定資產科目下核算,2000元以下可以按低值易耗品核算,固定資產折舊或低值易耗品出庫費用計入制造費用科目下核算就可以
2015-10-25 20:57:20
完工入庫和正常生產是一樣的借庫存商品貸生產成本。
2020-04-01 09:01:32
有酒生產行業的賬務處理嗎? 沒有
2019-02-19 11:53:39
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