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稅控維護費抵減增值稅后分錄借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費/貸:管理費用(紅字),請問抵減后,應交稅費-應交增值稅-減免稅費這個科目月末如何結轉?結轉分錄?
11月,買稅盤,借管理費用,貸現金,增值稅結轉到末交增值稅里,下月抵扣,借應交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應結轉到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
稅控820抵扣賬務做成,借 應交稅費-應交增值稅-減免稅,貸 管理費,對嗎? 還有問一下,減免稅月末如何結轉,減免稅現在在借方

